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近日,市审计局内审指导科宋建波主任一行四人来集团开展内部审计工作专项调研,集团财务总监、法务审计部相关人员参加会议。
集团财务总监汇报了集团内部审计管理制度体系建设情况、2021年度及2022年上半年内部审计及全面风险管理工作开展情况,重点对各类专项审计工作开展情况及成果进行了详细汇报。参加调研人员对集团股权构成、审计委员会成立情况、主责主业开展情况、全面风险管理体系建设情况进行了沟通交流。
宋建波一行对集团内部审计制度体系的健全完善、内部审计工作的开展及全面风险管理体系的建设给予充分肯定,并建议在下步工作中要更加注重国家审计局提出的“三审融合”理念,加强审计结果的运用,对于未经审计的其他单位也应“举一反三”,从而达到全面提升经营管理水平、防范风险的目的。
下步,法务审计部将按照“服务为前提、监督为手段,效益为宗旨”的工作思路,以“为集团管理决策服务,为企业发展护航”为工作出发点,全面做好全过程全要素风险防控、重大项目工程审计、重点领域内部审计、经营管理法律服务四方面工作,促进“防风险、强内控、促合规”目标的实现,为集团高质量发展贡献积极力量。